Добрый день!
Формирую книги покупок и продаж в 1С 8.3, была экспортная операция во 2 квартале. Экспорт подтверждаем тоже во втором квартале. В книге продаж Экспорт отразился с кодом 01, восстановление НДС по комплектующим с предыдущих периодов с кодом 21. В книге покупок зачет ндс, который ранее был восстановлен указывается тоже с кодом 01. Все операции старалась выполнять последовательно, верно ли проставились коды? Вопрос возник из-за того, что увидела код 25 "подтверждение ставки 0% по ранее восстановленному НДС", может быть он должен проставлять в книге покупок?